Maestría en Contabilidad con mención en Auditoría
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El control interno y su evaluación de cumplimiento del sistema administrativo de tesorería de la DRE de Huánuco – 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoActualmente como resultado de que los procesos se descentralizan, el rol de la Dirección Regional de Educación, considera que es fundamental que se tenga las ganas de iniciar el desarrollo, a pesar de las complicaciones o ... -
Auditoría de cumplimiento ambiental para la inversión pública de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca - Huánuco, 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoEl presente trabajo tuvo como objetivo general determinar cómo la auditoría de cumplimiento ambiental se relaciona con la Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca en el periodo 2018. La investigación ... -
Trabas administrativas y su relación con la deficiente captación de recursos financieros en la Municipalidad del Rímac, periodo 2016
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación refleja la preocupante realidad que viva la comunidad del distrito del Rímac en el año 2016, es decir, se desea describir los problemas que tiene este distrito, medir la dimensión de ... -
Control interno y la gestión administrativa de la Gerencia de Administración de la Municipalidad Distrital de Chaglla, 2019
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2021)Acceso abiertoEl presente trabajo consistió en aplicar un sistema de control interno en la Municipalidad Distrital de Chaglla debido a deficiencias encontradas en la gestión administrativa. La aplicación de un sistema de control interno ... -
Implementación del control interno para optimizar la Gestión Institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco - periodo 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoLa investigación tuvo como objetivo conocer en qué medida la implementación del Control Interno se constituye en una herramienta valiosa de evaluación de actividades, acciones, planes, políticas, normas y registros de ... -
Propuesta de la contabilidad analítica y su influencia en el control de la gestión presupuestaria de la Municipalidad de la Molina el año 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoEl objetivo de la presente tesis es determinar en qué medida la Contabilidad Analística influye en el control de la gestión presupuestaria de la Municipalidad de La Molina el año 2017. En estudios anteriores se cuenta con ... -
Marketing para la toma de decisiones en los hipermercados Tottus
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoEl objetivo de la presente tesis es determinar en qué medida la aplicación de programas de Marketing incide en la toma de decisiones de los hipermercados Tottus. Ya que estudios realizados resaltan que entre los factores ... -
La auditoría forense como herramienta de prevención contra la criminalidad organizada en la Región Ucayali, 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso restringidoCuando hablamos de Auditoría Forense, tenemos que hablar de corrupción esto se da en todos los niveles, dentro de los responsables se tiene a directores, ejecutivos, empleados, vendedores, proveedores, contratistas, clientes, ... -
La Auditoría de Gestión como herramienta para evaluar los instrumentos de gestión en las Instituciones Educativas Privadas en Huánuco.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLa presente tesis denominada bajo el título: LA AUDITORÍA DE GESTIÓN COMO HERRAMIENTA PARA EVALUAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN HUÁNUCO, tiene como propósito conocer si, aplicando ... -
La auditoría de cumplimiento como herramienta eficiente de mejora de gestión en la Municipalidad Distrital de Molino – Pachitea – Huánuco, periodo 2017 – 2018.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoLa realización de la presente tesis, tiene el propósito de analizar los aspectos más importantes de la auditoría de cumplimiento, con una perspectiva de resultados y convertir a la auditoría de cumplimiento en una alternativa, ... -
La implementación del sistema de control interno y su contribución en el proceso de ejecución de los gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Provincia y Departamento de Huánuco – 2017.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLa investigación tuvo como propósito cómo la implementación del sistema de control interno contribuye al cumplimiento de actividades del proceso de ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca-periodo ... -
El soborno de empresarios y la auditoria de cumplimiento en el gobierno local del distrito de José Crespo y Castillo - Provincia de Leoncio Prado.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoEl trabajo de investigación titulado EL SOBORNO DE EMPRESARIOS Y LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 2019 surgió en realidad del ejercicio profesional en que laboramos, ... -
El control interno y su efecto en la gestión operativa de las MYPES en el distrito de Ate – Lima 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLas MYPES en la actualidad como otras empresas medianas y grandes, deben de protegerse de los riesgos como actos de: fraude, corrupción y negligencia por parte de los dueños y/o gerentes, el presente trabajo de investigación ... -
La evaluación pericial del desbalance patrimonial y la determinación de lavado de activos de los comerciantes de abarrotes en la ciudad de Aucayacu periodo 2012 – 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoEl tema de la presente investigación, es “La evaluación pericial del desbalance patrimonial y la determinación de lavado de activos de los comerciantes de abarrotes en la ciudad de Aucayacu periodo 2012 – 2017”, el objetivo ... -
El control de calidad según la NIA 220 en la auditoría a los estados financieros, por las sociedades de auditoría, para la emisión de un informe sin salvedades.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo principal Conocer en qué medida el control de calidad según la NIA 220 en la auditoría a los estados financieros contribuye a la emisión de un Informe sin Salvedades, determinando ... -
Fortalecimiento del control interno en el otorgamiento de los créditos a la MYPES, en el Banco Continental - Oficina Huánuco - 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo, determinar en qué medida el fortalecimiento de Control Interno, influye en el otorgamiento de los créditos otorgado a las Mypes, en el Banco Continental Oficina Huánuco, Año ... -
La implementación de un sistema informático integral y el control interno en las empresas comercializadoras de productos de consumo masivo en la ciudad de Huánuco - periodo 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLa presente tesis de investigación lleva como título LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRAL Y EL CONTROL INTERNO EN LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO y tiene ... -
El control interno y su influencia en los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes servicios y obras en la Municipalidad Provincial de Cerro de Pasco periodo - 2015
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación consistió en el análisis de las condiciones en que se encuentra el sistema de control interno y cómo influye en los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y ... -
Evaluación de los componentes del control interno en el área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de San Martín -año 2017
(Universidad Nacional HermilioValdizan, 2019)Acceso abiertoLa investigación tuvo como propósito determinar en qué medida los componentes del sistema de control interno se relacionan con las actividades del área de almacén en la Municipalidad provincial de San martín – Tarapoto. La ... -
Propuesta de un plan estratégico tributario para que las empresas importadoras de la zona de mesa redonda y aledaños puedan cumplir con su responsabilidad tributaria,evitando el accionar coercitivo de la SUNAT
(Universidad Nacional HermilioValdizan, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tiene como objetivo determinar la efectividad del plan estratégico tributario de las empresas importadoras de la zona de Mesa Redonda y aledaños para el cumplimiento de la responsabilidad tributaria ...