Browsing Maestría en Contabilidad con mención en Auditoría by Issue Date
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Proceso de control interno en el área de producción de la Empresa Maderas Industriales y Laminadas SAC. Distrito de Yarinacocha 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2015)Acceso abiertoObjetivo: Conocer el impacto de un Sistema de control Interno en el área de producción de la Empresa Maderas Industriales y Laminadas SAC. Del Distrito de Yarinacocha 2014 Método: Con la finalidad de profundizar el análisis ... -
Implementación del sistema de control y auditoría interna de la Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Ucayali - 2015
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2015)Acceso abiertoObjetivo: Desarrollar un Sistema de Control Interno que permitirá mejorar la productividad en la Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Ucayali Método: Con la finalidad de profundizar el análisis ... -
La auditoria tributaria contable y su influencia en la evasión fiscal en Pillco Marca - 2015
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2015)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación consistió en la auditoría tributaria contable y su influencia en la evasión fiscal durante el periodo 2015 en Pillco Marca – Huánuco, con el fin de determinar la relación entre las ... -
La auditoria integral y su influencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas comerciales de la provincia de Andahuaylas - región Apurímac en el año 2013
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2016)Acceso abiertoLa Auditoría Integral es el examen crítico y objetivo que evalúa lo adecuado y apropiado de los sistemas de control gerencial, programas, actividades o segmentos operativos de una organización, identificando objetivos, ... -
Efectividad del sistema de control interno en el sistema de contabilidad de la empresa Bonaire S.A.C. - 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2016)Acceso abiertoLa importancia de la presente investigación se focaliza en la necesidad que las compañías de aire acondicionado implementen un sistema de control interno, que se encuentren basados en las orientaciones dada por el informe ... -
La calidad del control interno y la rentabilidad de la empresa Caduceo Consultores S.A. - Lima - 2015
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2016)Acceso abiertoConsiderando que el control interno es un tema de discusión por parte del Directorio de la empresa Caduceo Consultores S.A., se ha visto la necesidad de realizar el presente trabajo, con el objetivo de ser útil en la toma ... -
La auditoria de desempeño para evaluar las actividades del personal en el periodo 2014 en la Dirección Regional de Salud Loreto
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2016)Acceso abiertoLa investigación tuvo como propósito describir,especificar,determinar y verificar como el auditor interno como agente del cambio,lograra optimizar la gestión administrativa en la fundamentado en los postulados, criterios ... -
La implementación de medidas correctivas de los informes de auditoria y la mejora de gestión en las Municipalidades Distritales de la Ciudad de Huánuco - Periodo 2010 - 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2016)Acceso abiertoLa presente investigación tiene como propósito demostrar que no existe interés de los titulares de las entidades públicas con respecto a la implementación de recomendaciones de los informes de auditoría, limitando la mejora ... -
El control interno y los resultados de gestión en las empresas distribuidoras de productos de consumo masivo en la provincia de Huánuco
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoLa investigación denominada “El Control Interno y los Resultados de Gestión en las Empresas Distribuidoras de Productos de Consumo Masivo en la Provincia de Huánuco”; se gestó fundamentalmente porque se identificó un ... -
Aplicación de un sistema de control interno y sus resultados en la gestión económica financiera de la empresa Gran Hotel Huánuco
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoLa investigación se realizó en función del crecimiento de las empresas de servicios de hotelería en nuestra región, compañías que vienen intensificando el desarrollo de sus actividades gracias al incrementos importante del ... -
Las normas internacionales de información financiera, y su incidencia en el informe de la auditoria financiera, de las empresas de responsabilidad limitada en la Provincia de Huánuco, 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoEl gobierno peruano mediante la promulgación de Ley 26887 “Ley General de Sociedades” estableció la obligación de elaborar y presentar los estados financieros según las Normas Internacionales de Información Financiera, en ... -
La ética profesional y el nivel de credibilidad de los informes de auditoría financiera de la Municipalidad Provincial de Huánuco en los períodos 2013 - 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoLa presente investigación nació por la preocupación sobre el desempeño del auditor, en su actuación profesional. Los principales problemas que demuestran el incumplimiento de las normas de éticas como la irresponsabilidad, ... -
El control interno de los resultados de gestión en las empresas comercializadoras de combustibles derivados del petroleo en la provincia de Huánuco
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación titulado “EL CONTROL INTERNO DE LOS RESULTADOS DE GESTIÓN EN LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO EN LA PROVINCIA DE HUÁNUCO”, es un aporte en el ámbito ... -
La auditoría forense como herramienta de prevención contra la criminalidad organizada en la Región Ucayali, 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso restringidoCuando hablamos de Auditoría Forense, tenemos que hablar de corrupción esto se da en todos los niveles, dentro de los responsables se tiene a directores, ejecutivos, empleados, vendedores, proveedores, contratistas, clientes, ... -
Las estrategias fiscales y la reducción de la evasión tributaria en el departamento de Cajamarca al 2015
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso abiertoAl igual que en el resto de departamentos del Perú, en Cajamarca, la Evasión Tributaria se constituye como una de los principales obstáculos para el desarrollo social, económico y de formalización de nuestras ciudades, en ... -
Factores que influyen en el endeudamiento por el uso de tarjetas de crédito como medio de consumo en Gamarra, Lima 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso abiertoEl objetivo de la investigación es analizar los Factores que influyen en el endeudamiento por el uso de tarjetas de crédito como medio de consumo en Gamarra, Lima 2017. La población es de 50,000 personas que acuden a diario ... -
Riesgo de auditoria y su relación con el control contable en la Dirección de Agricultura Huánuco
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso abiertoLa investigación tuvo como propósito conocer el grado de relación que existe entre el riesgo de auditoria y el Control Contable en revelar sus debilidades, riesgos y fraudes en la Dirección Regional de Agricultura Huánuco. ... -
Situación financiera con inventarios físicos valorizados ejecutados por los gestores responsables de las unidades central y descentralizadas del Ministerio de Salud 2016
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso abiertoEl Ministerio de Salud entidad dependiente del poder ejecutivo, vienen siendo observadas, puntualmente en el rubro de Inmueble, Maquinaria y Equipo más conocido como Activos Fijos hoy denominado “Propiedad, Planta y ... -
El control interno y su influencia en los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes servicios y obras en la Municipalidad Provincial de Cerro de Pasco periodo - 2015
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación consistió en el análisis de las condiciones en que se encuentra el sistema de control interno y cómo influye en los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y ... -
Evaluación de los componentes del control interno en el área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de San Martín -año 2017
(Universidad Nacional HermilioValdizan, 2019)Acceso abiertoLa investigación tuvo como propósito determinar en qué medida los componentes del sistema de control interno se relacionan con las actividades del área de almacén en la Municipalidad provincial de San martín – Tarapoto. La ...