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El control interno y su influencia en los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes servicios y obras en la Municipalidad Provincial de Cerro de Pasco periodo - 2015
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)
El presente trabajo de investigación consistió en el análisis de las condiciones en que se encuentra el sistema de control interno y cómo influye en los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y ...
Evaluación de los componentes del control interno en el área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de San Martín -año 2017
(Universidad Nacional HermilioValdizan, 2019)
La investigación tuvo como propósito determinar en qué medida los componentes del sistema de control interno se relacionan con las actividades del área de almacén en la Municipalidad provincial de San martín – Tarapoto.
La ...
La implementación del sistema de control interno y su contribución en el proceso de ejecución de los gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Provincia y Departamento de Huánuco – 2017.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)
La investigación tuvo como propósito cómo la implementación del sistema de control interno contribuye al cumplimiento de actividades del proceso de ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca-periodo ...
Propuesta de un plan estratégico tributario para que las empresas importadoras de la zona de mesa redonda y aledaños puedan cumplir con su responsabilidad tributaria,evitando el accionar coercitivo de la SUNAT
(Universidad Nacional HermilioValdizan, 2019)
La presente investigación tiene como objetivo determinar la efectividad del plan estratégico tributario de las empresas importadoras de la zona de Mesa Redonda y aledaños para el cumplimiento de la responsabilidad tributaria ...
El control de calidad según la NIA 220 en la auditoría a los estados financieros, por las sociedades de auditoría, para la emisión de un informe sin salvedades.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)
La presente investigación tuvo como objetivo principal Conocer en qué medida el control de calidad según la NIA 220 en la auditoría a los estados financieros contribuye a la emisión de un Informe sin Salvedades, determinando ...
Fortalecimiento del control interno en el otorgamiento de los créditos a la MYPES, en el Banco Continental - Oficina Huánuco - 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)
La presente investigación tuvo como objetivo, determinar en qué medida el fortalecimiento de Control Interno, influye en el otorgamiento de los créditos otorgado a las Mypes, en el Banco Continental Oficina Huánuco, Año ...
La Auditoría de Gestión como herramienta para evaluar los instrumentos de gestión en las Instituciones Educativas Privadas en Huánuco.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)
La presente tesis denominada bajo el título: LA AUDITORÍA DE GESTIÓN COMO HERRAMIENTA PARA EVALUAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN HUÁNUCO, tiene como propósito conocer si, aplicando ...
La implementación de un sistema informático integral y el control interno en las empresas comercializadoras de productos de consumo masivo en la ciudad de Huánuco - periodo 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)
La presente tesis de investigación lleva como título LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRAL Y EL CONTROL INTERNO EN LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO y tiene ...
El control interno y el nivel de cumplimiento legal en la ejecución de obras por administración directa en el Gobierno Regional de Huánuco - 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)
La presente investigación trata acerca del control interno y el nivel de cumplimiento del proceso de liquidación de proyectos de inversión por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huánuco, 2017. La tesis ...
El control interno y su efecto en la gestión operativa de las MYPES en el distrito de Ate – Lima 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)
Las MYPES en la actualidad como otras empresas medianas y grandes, deben de protegerse de los riesgos como actos de: fraude, corrupción y negligencia por parte de los dueños y/o gerentes, el presente trabajo de investigación ...