dc.contributor.advisor | Bernardo Tello, Alcides | |
dc.contributor.author | Vara Beteta, Gisbel | |
dc.contributor.author | Tapia Méndez, Hugo Jim | |
dc.contributor.author | Gómez Muñoz, Roy Elvis | |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T16:53:10Z | |
dc.date.available | 2019-02-01T16:53:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | TCO 01059V29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13080/3927 | |
dc.description.abstract | El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia. En esta oportunidad hemos querido plasmar parte del sistema de control la cual está conformada de la siguiente manera: CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Descripción del problema, formulación del problema, objetivo general, objetivos específicos, la justificación, la delimitación, Hipótesis, General, y específico, variables dimensiones e indicadores.En el CAPITULO II. MARCO TEÓRICO. En este capítulo se presentan los antecedentes y las bases teóricas de la investigación.En el CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO. Se presenta el tipo de investigación, método, población y muestra, técnicas e instrumentos. En el CAPITULO IV. Se presentan los resultados del trabajo de campo, análisis e interpretación de los resultados.En el CAPITULO V. Se presenta la discusión de resultados, la contrastación de los resultados y la prueba de hipótesis, conclusiones y recomendaciones. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 125 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Hermilio Valdizán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Hermilio Valdizán | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNHEVAL | es_PE |
dc.subject | Riesgos Operativos | es_PE |
dc.subject | Área de tesorería | es_PE |
dc.subject | Sistema de control interno | es_PE |
dc.title | Evaluación del sistema de control interno para detectar riesgos operativos en el área de tesorería de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huánuco-2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
renati.discipline | 411066 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |