Browsing Facultad de Ciencias Contables y Financieras by Subject "Control interno"
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Incidencia del control interno en la optimización del uso de materiales en las empresas constructoras en la Región Huánuco
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso abiertoMediante este trabajo de investigación se buscó señalar la importancia del control interno como herramienta para la optimización del uso de materiales en las empresas constructoras, así como directamente en un proyecto de ... -
Incidencia del Sistema de Control Interno en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, 2022
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2023)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación se ejecutó con el objetivo de conocer la incidencia del sistema de control interno en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle. En el desarrollo ... -
El sistema de control de inventarios como factor determinante en la gestión de las empresas que comercializan materiales de construcción en la ciudad de Huánuco.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoLa investigación titulada: " El sistema de control de inventarios como factor determinante en la gestión de las empresas que comercializan materiales de construcción en la ciudad de Huánuco, tuvo como objetivo determinar ... -
El sistema de control interno como herramienta de gestión permanente en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Pillcomarca, Huánuco – periodo 2019
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2022)Acceso abiertoLa investigación titulada “El sistema de control interno como herramienta de gestión permanente en la ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de PillcoMarca, Huánuco – periodo 2019” tuvo como objetivo ... -
El sistema de control interno en la gestión de la unidad de abastecimiento de la municipalidad distrital de San Rafael - Ambo
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso abiertoEn los últimos años, la Contraloría General de la República ha venido emitiendo, diversa normativa orientada a reforzar la comprensión y práctica del control interno en las entidades públicas. para un apropiado, oportuno ... -
El Sistema de Control Interno y la gestión de obras públicas en la Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri 2020 – 2021
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2023)Acceso abiertoEn esta tesis se evaluó la relación entre el sistema de control interno y la gestión de obras públicas en la Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri durante el periodo 2020-2021. Se encontró que la cultura organizacional ... -
Sistema de control interno y la gestión de tesorería en las Municipalidades Distritales de la Provincia de Lauricocha, 2022
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2023)Acceso abiertoDeterminar de qué manera el sistema de control interno guarda relación de manera significativa en la gestión de tesorería en las municipalidades distritales de la provincia de Lauricocha, 2022, fue el objetivo de la ... -
El sistema de control interno y su incidencia en la optimización de gestión de la unidad de logística del hospital regional Hermilio Valdizán Medrano – Huánuco
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoLa presente investigación tiene como objetivo determinar de qué manera el Sistema de Control Interno incide en la Optimización de gestión de la Unidad de Logística en el Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano-Huánuco, ... -
El sistema de control interno y su relación con la gestión de adquisición y contratación de bienes y servicios de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, 2021
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2022)Acceso abiertoLa Municipalidad por el desconocimiento o incumplimiento de la utilización de la herramienta del control interno se estudia de qué forma el sistema de control interno está relacionado con la adquisición y contratación de ... -
El sistema de control interno y su relación con la gestión de la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad de Pillco Marca, 2021
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2022)Acceso abiertoAl evaluar a la entidad, se identifica que la subgerencia de tesorerías es susceptible a deficiencias o posibles fraudes, por esta razón, se propone el control interno con énfasis a las transacciones del proceso de la ... -
El sistema de control interno y su seguridad en la gestión administrativa de la unidad de tesorería de la municipalidad distrital de Santa María del Valle - 2015
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoLas ciencias Contables, conjuntamente con la economía proporcionaron al hombre una de las herramientas más indispensables para el entendimiento y comprensión del adecuado funcionamiento de las organizaciones, sean éstas ...