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El Control Interno y la gestión en el área de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Margos – Huánuco – 2022
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2023)Acceso abiertoLa presente investigación titulada: “EL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARGOS – HUÁNUCO – 2022”; tuvo como objetivo general, analizar cuál es el nivel de ... -
El control interno y la identificación de deficiencias en el área de tesorería de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca - año 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación, consiste en determinar de qué manera el control interno contribuye a identificar las deficiencias operativas en el área de tesorería de la municipalidad provincial de Puerto Inca – Año ... -
El control interno y la mejora de la información financiera en las empresas constructoras en la provincia de Huánuco – año 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación, consiste en Determinar El Control Interno y la mejora de la información financiera en las empresas constructoras en la provincia de Huánuco – año 2018. El propósito de la presente ... -
El control interno y la optimización de la gestión en empresas de comercialización y distribución de productos plásticos para el hogar y el comercio en la provincia de Huánuco
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación consistió en conocer de qué manera el Control Interno incide en la optimización de la Gestión en empresas de comercialización y distribución de productos plásticos para el hogar y ... -
El control interno y la optimización de recursos en la unidad de abastecimientos de la Municipalidad Provincial de Lauricocha – Huánuco 2021
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2023)Acceso abiertoLa investigación, que se ha titulado: “El Control Interno y la Optimización de Recursos en la Unidad de Abastecimientos de la Municipalidad Provincial de Lauricocha – Huánuco, el objetivo general fue: Evaluar el sistema ... -
El control interno y la prevención de fraude y la corrupción en la Municipalidad Distrital de Mariano Dámaso Beraun Las Palmas - Huánuco - año 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoEl Control Interno, la auditoría financiera, la auditoría de gestión y los exámenes especiales que se aplican en los gobierno locales de la Región, no vienen aportando "la vitamina" que necesitan los gobiernos locales para ... -
El control interno y la prevención de riesgos en los procesos de contrataciones del estado en la Municipalidad Distrital de Amarilis - Periodo 2016 - 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLas municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados no cumplen con un sistema de control interno. Por lo tanto, se hace necesario la implementación del control interno en sus diferentes etapas como son la ... -
El control interno y la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Huanuco-2021
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2022)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, Determinar de qué manera el control interno influye en la recaudación de impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Huánuco en el 2021. Se tomó como ... -
Control interno y la rendición de viáticos en la Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri, Provincia de Lauricocha.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2021)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación del control interno y la rendición de viáticos en la Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri, Provincia de Lauricocha – Huánuco. Se ... -
El control interno y la rentabilidad de la empresa Ingenieros Civiles, Topógrafos, Consultores y Ejecutores Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en la Ciudad de Huánuco-2022
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2023)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, Determinar cómo se relaciona el control interno en la rentabilidad de la Empresa Ingenieros Civiles, Topógrafos, Consultores y Ejecutores Empresa Individual ... -
El control interno y la transparencia en la gestión de contrataciones en el área de logística de la Municipalidad Distrital de Chaulán - Huánuco
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso abiertoEl control interno y la transparencia en la gestión de contrataciones en el área de logística de la Municipalidad Distrital de Chaulán - Huánuco -
Control interno y las contrataciones durante la emergencia sanitaria por el COVID 19 en la Municipalidad Provincial de Huamalíes – 2020
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2023)Acceso abiertoEl presente estudio se desarrolló con el objetivo de determinar la repercusión de control interno en las contrataciones de bienes y servicios durante la emergencia sanitaria por coronavirus en la Municipalidad Provincial ... -
El control interno y los nuevos retos en la ejecución presupuestal del gasto publico en el gobierno regional de Huánuco - periodo 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación, consiste en Determinar de qué manera el control interno y los nuevos retos permiten una óptima ejecución presupuestal del gasto público en el Gobierno Regional de Huánuco periodo 2017 ... -
El control interno y su componentes según coso aplicado a la ejecución presupuestaria de la municipalidad provincial de Huánuco - Año 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoEl trabajo de investigación desarrollado por los tesistas, con el título EL CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES SEGÚN COSO APLICADO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO - AÑO 2017, tuvo ... -
El control interno y su contribución a la recaudación de ingresos propios en el área de tesorería en la Municipalidad Distrital de Amarilis -Huánuco 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso abiertoEl Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo ... -
Control Interno y su efecto en la gestión de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Chaglla Provincia Pachitea, Departamento Huánuco – periodo 2021
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2023)Acceso abiertoLa presente tesis desarrollada sobre el control interno y su efecto en la gestión administrativa, tiene como objetivo general: Determinar si el Control Interno influye en la Gestión de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad ... -
Control interno y su impacto en la gestión de la unidad de logística de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoOBJETIVOS Determinar si el Control Interno influye en la Gestión de la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital.de Pillco Marca Establecer si el Control Interno influye en la apropiada programación del Plan ... -
Control interno y su impacto en la gestión de la unidad de tesorería de la municipalidad distrital de Pillco Marca
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso abiertoLos Gobiernos locales provinciales y distritales, así como las entidades públicas, en la actualidad se constituyen en los principales administradores de los recursos públicos, para su captación y desembolsos en la ejecución ... -
Control interno y su impacto en la gestión de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Huamalies
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoLa presente tesis analiza el caso del control interno, en la gestión administrativa del Área de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Huamalies en el período comprendido al año 2019; es por ello que resulta imprescindible ... -
El control interno y su incidencia en la ejecución de gastos de la Municipalidad Distrital de Jacas Grande, 2021
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2023)Acceso abiertoEl presente estudio se realizó con el objetivo de conocer la incidencia de control interno en la ejecución de gastos de la Municipalidad Distrital de Jacas Grande. Para la ejecución del presente estudio se empleó el ...