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dc.contributor.advisorCanchari De La Cruz, Josué
dc.contributor.authorPostillo Tolentino, Asusena
dc.contributor.authorRamos Alvarado, Jaky Rocío
dc.contributor.authorAquino Garay, Ruth Cleofe
dc.date.accessioned2019-10-29T19:51:21Z
dc.date.available2019-10-29T19:51:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherTCO01116P79
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13080/4903
dc.description.abstractLa investigación es de nivel descriptivo con un diseño de investigación del tipo no experimental porque tiene por finalidad de evaluar el control Interno y en el Área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Pachitea durante el Año 2018. Cuyo objetivos es: Evaluar el sistema de control interno para identificar los riesgos potenciales y recomendar mejoras en la optimización de recursos en el Área de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Pachitea – Huánuco – 2018. Los métodos empleados fueron: el Método Deductivo, lo utilizamos para explicar el sistema de control interno mediante un análisis sistemático donde presentamos conceptos, principios definiciones, leyes o normas generales para llegar a lo particular que es precisamente el buen uso y destino de los bienes del estado; el Método Inductivo, para impulsar al investigador a ponerse en contacto directo con la entidad en el proceso; el Método bibliográfico, que permitió recurrir a realizar investigaciones utilizando: libros, revistas, folletos, internet para conocer las teorías y avances del cuidado medioambiental en general. Finalmente se ha concluido que un adecuado control interno de los procesos que realiza la municipalidad en el área de abastecimiento conlleva a una gestión transparente, donde las inversiones que realiza la municipalidad se manejen de manera adecuada y no se sienta que la municipalidad realiza inversiones fraudulentas, por otra parte con estos resultados se infiere que un adecuado control interno conlleva a una optimización de recursos con una gestión administrativa adecuada.es_PE
dc.description.uriTesis
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.format.extent133es_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional Hermilio Valdizánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.sourceUniversidad Nacional Hermilio Valdizánes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNHEVALes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectÁrea de abastecimientoes_PE
dc.subjectSistemases_PE
dc.titleEvaluación del sistema de control interno en el área de abastecimiento en la municipalidad provincial de Pachitea - Huánuco - 2018es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Hermilio Valdizán. Facultad de Ciencias Contables y Financierases_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contables y Financierases_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02es_PE
dc.publisher.countryPE
renati.discipline411066es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE


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  • Tesis de Pregrado [396]
    Tesis de Pregrado de la Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras

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