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dc.contributor.advisorCanchari De La Cruz, Josué
dc.contributor.authorArbaizo Castañeda, Daysy Yiliana
dc.contributor.authorPolinar Baldeón, Omar Baishan
dc.contributor.authorSandoval Tolentino, Hilda
dc.date.accessioned2019-11-25T22:24:04Z
dc.date.available2019-11-25T22:24:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherTCO01119A67
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13080/5033
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación, consiste en determinar de qué manera el control interno contribuye a identificar las deficiencias operativas en el área de tesorería de la municipalidad provincial de Puerto Inca – Año 2018. El problema de investigación fue planteado de la siguiente manera ¿De qué manera el control interno contribuye a identificar las deficiencias operativas en el área de tesorería de la municipalidad provincial de Puerto Inca – Año 2018?. Dicho análisis, ayudará a la Gerencia general de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca a mejorar la gestión institucional, dando cumplimiento a sus obligaciones, el desarrollo de sus actividades potenciales, así como la forma en la que la institución explota todo su potencial en su ejercicio diario. La investigación se realizó en base a una metodología aceptada obteniendo información de diversas fuentes, como documentos internos y externos en la Gerencia general de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, siendo las encuestas, observaciones y una revisión de literatura. Se analizaron dos variables a lo largo de la investigación. Lo anterior favoreció para la formulación de conclusiones, las cuales pretenden ayudar a las municipalidades, a obtener una mejor gestión en la área de tesorería.es_PE
dc.description.uriTesis
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.format.extent101es_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional Hermilio Valdizánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.sourceUniversidad Nacional Hermilio Valdizánes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNHEVALes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectDeficiencias operativases_PE
dc.subjectGerenciaes_PE
dc.titleEl control interno y la identificación de deficiencias en el área de tesorería de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca - año 2018es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Hermilio Valdizán. Facultad de Ciencias Contables y Financierases_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contables y Financierases_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02es_PE
dc.publisher.countryPE
renati.discipline411066es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE


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  • Tesis de Pregrado [395]
    Tesis de Pregrado de la Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras

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