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dc.contributor.advisorMiraval Tarazona, Cayto Didi
dc.contributor.authorVillanueva Rojas, Miguel Angel
dc.contributor.authorPalacios Berrios, Nam Karen
dc.contributor.authorRamon Santos, Verónica Gianina
dc.date.accessioned2020-10-06T13:48:13Z
dc.date.available2020-10-06T13:48:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherTCO01147V66
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13080/5749
dc.description.abstractEn el presente trabajo de investigación titulado: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UNIDAD DE CAJA Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS EN LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO - 2019., se realiza con el objetivo de ser útil en la toma de decisiones por parte de gerencia, en la búsqueda de salvaguardar sus activos, y el cumplimiento eficiente de las operaciones. Asimismo tiene por objeto demostrar como la implementación de un Sistema de Control Interno permite mejorar la rentabilidad económica de las empresas inmobiliarias en Huánuco. Se utilizaron los métodos como son el Método Inductivo, se empleó con la finalidad de analizar cada una de las deficiencias que se puedan encontrar en la administración y gestión de la Unidad de Caja en empresas inmobiliarias; el Método Deductivo, nos sirvió para explicar los hechos o situaciones particulares que presentan los responsables de la dirección, en el Sistema de Control Interno y la Unidad de Caja; el Método Descriptivo, que se llevó a cabo recogiendo las informaciones sobre hechos actuales con el objeto de analizarlos y con ello determinar su incidencia. Finalmente de concluye es necesario la implementación del sistema de control interno en el área de Tesorería porque permitirán un mejor manejo del efectivo, controlando el uso eficientemente del dinero mediante aplicación de conciliaciones bancarias y arqueos periódicos de caja, además la exigencia de que cada salida de efectivo debe ser respaldada con la documentación respectiva, por lo que la liquidez generada garantiza el cumplimiento de las obligaciones empresariales.es_PE
dc.description.uriTesis
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.format.extent104es_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional Hermilio Valdizánes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.sourceUniversidad Nacional Hermilio Valdizánes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNHEVALes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectResultados económicoses_PE
dc.subjectInmobiliariases_PE
dc.titleImplementación del sistema de control interno en la unidad de caja y los resultados económicos en las empresas inmobiliarias de la provincia de Huánuco – 2019.es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Hermilio Valdizán. Facultad de Ciencias Contables y Financierases_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contables y Financierases_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02es_PE
dc.publisher.countryPE
renati.discipline411066es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE


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  • Tesis de Pregrado [396]
    Tesis de Pregrado de la Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras

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