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dc.contributor.advisorJaimes Omonte, Elmer Gliserio
dc.contributor.authorHilario Lustre, Miquer Rosas
dc.date.accessioned2021-09-14T15:28:28Z
dc.date.available2021-09-14T15:28:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherPCA00049H53
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13080/6525
dc.description.abstractLa investigación tuvo como objetivo conocer en qué medida la implementación del Control Interno se constituye en una herramienta valiosa de evaluación de actividades, acciones, planes, políticas, normas y registros de manera que coadyuva a la mejora de la gestión institucional en la municipalidad distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018 La investigación abarcó el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia. Lo que se ha buscado con la investigación son objetivos definidos y claros como los siguientes:  Cautelar y Resguardar los recursos y bienes contra pérdidas o uso indebido.  Cumplir con las Normas y Regulaciones Aplicables a la Entidad.  Garantizar la Confiabilidad y Oportunidad de la Información.  Fomentar e Impulsar la Práctica de Valores Institucionales.  Optimizar la Eficiencia, Eficacia, Transparencia y Economía de las Operaciones, así como la calidad del servicio. El enfoque de estudio fue cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal. El instrumento empleado fue el cuestionario con una escala de actitudes (escala de Likert) que se aplicó a la unidad de análisis. Los datos se procesaron mediante la técnica de la estadística descriptiva, la comprobación de hipótesis se realizó mediante la prueba estadística no paramétrica de la Ji-cuadrada.es_PE
dc.description.uriTesis
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.format.extent121es_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional Hermilio Valdizánes_PE
dc.relation.ispartofseriesPCA00049H53;
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.sourceUniversidad Nacional Hermilio Valdizánes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNHEVALes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectoptimizar la Gestión Institucional - Municipalidad Distrital de Margos
dc.titleImplementación del control interno para optimizar la Gestión Institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco - periodo 2018es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.levelMaestría
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Hermilio Valdizán. Escuela de Postgradoes_PE
thesis.degree.nameMaestro en Contabilidad, mención: Auditoríaes_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad, mención: Auditoríaes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_PE
dc.publisher.countryPE
renati.discipline412019es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE


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