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Aplicación de la facturación electrónica y su incidencia contable, tributario y financiero, en las Empresas de Venta de Motos y Repuestos, Provincia de Huánuco
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2022)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal verificar de qué manera la aplicación de la facturación electrónica incide en el aspecto contable, tributario y financiero en las empresas de venta de motos ... -
Aplicación de un sistema de control interno y sus resultados en la gestión económica financiera de la empresa Gran Hotel Huánuco
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoLa investigación se realizó en función del crecimiento de las empresas de servicios de hotelería en nuestra región, compañías que vienen intensificando el desarrollo de sus actividades gracias al incrementos importante del ... -
Auditoría de cumplimiento ambiental para la inversión pública de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca - Huánuco, 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoEl presente trabajo tuvo como objetivo general determinar cómo la auditoría de cumplimiento ambiental se relaciona con la Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca en el periodo 2018. La investigación ... -
La auditoría de cumplimiento como herramienta eficiente de mejora de gestión en la Municipalidad Distrital de Molino – Pachitea – Huánuco, periodo 2017 – 2018.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoLa realización de la presente tesis, tiene el propósito de analizar los aspectos más importantes de la auditoría de cumplimiento, con una perspectiva de resultados y convertir a la auditoría de cumplimiento en una alternativa, ... -
La auditoria de desempeño para evaluar las actividades del personal en el periodo 2014 en la Dirección Regional de Salud Loreto
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2016)Acceso abiertoLa investigación tuvo como propósito describir,especificar,determinar y verificar como el auditor interno como agente del cambio,lograra optimizar la gestión administrativa en la fundamentado en los postulados, criterios ... -
La Auditoría de Gestión como herramienta de control y evaluación de los instrumentos normativos de la Municipalidad Distrital de Molino – Huánuco - periodo – 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2021)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación titulada “LA AUDITORÍA DE GESTIÒN COMO HERRAMIENTA DE CONTROL Y EVALUACIÒN DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO – HUANUCO - PERIODO 2017” tuvo como ... -
La Auditoría de Gestión como herramienta para evaluar los instrumentos de gestión en las Instituciones Educativas Privadas en Huánuco.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLa presente tesis denominada bajo el título: LA AUDITORÍA DE GESTIÓN COMO HERRAMIENTA PARA EVALUAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN HUÁNUCO, tiene como propósito conocer si, aplicando ... -
Auditoría del control concurrente en los procesos de contrataciones y la corrupción
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoMediante el Decreto Legislativo Nº 1444 se modificó la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y por decreto Supremo N 344-2018-EF, se establece el nuevo Reglamento de la Ley Nº 30225 cuya entrada en vigencia, en ... -
La auditoría forense como herramienta de prevención contra la criminalidad organizada en la Región Ucayali, 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso restringidoCuando hablamos de Auditoría Forense, tenemos que hablar de corrupción esto se da en todos los niveles, dentro de los responsables se tiene a directores, ejecutivos, empleados, vendedores, proveedores, contratistas, clientes, ... -
La auditoria integral y su influencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas comerciales de la provincia de Andahuaylas - región Apurímac en el año 2013
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2016)Acceso abiertoLa Auditoría Integral es el examen crítico y objetivo que evalúa lo adecuado y apropiado de los sistemas de control gerencial, programas, actividades o segmentos operativos de una organización, identificando objetivos, ... -
La auditoria tributaria contable y su influencia en la evasión fiscal en Pillco Marca - 2015
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2015)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación consistió en la auditoría tributaria contable y su influencia en la evasión fiscal durante el periodo 2015 en Pillco Marca – Huánuco, con el fin de determinar la relación entre las ... -
La banca electrónica y la innovación tecnológica en el Banco de Crédito del Perú
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoEl sector financiero en el Perú se está convirtiendo en la actualidad en el principal cliente de las tecnologías de la información y la comunicación, donde la perspectiva que se está visualizando, nos muestra índices de ... -
La calidad del control interno y la rentabilidad de la empresa Caduceo Consultores S.A. - Lima - 2015
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2016)Acceso abiertoConsiderando que el control interno es un tema de discusión por parte del Directorio de la empresa Caduceo Consultores S.A., se ha visto la necesidad de realizar el presente trabajo, con el objetivo de ser útil en la toma ... -
Las causas que motivan la evasión tributaria en el Emporio Comercial de Gamarra La Victoria - Lima el año 2015
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso restringidoEl propósito fundamental de esta investigación fue la de determinar cuáles son las principales causas que motiva la evasión tributaria en el Emporio Comercial de Gamarra la Victoria-Lima el año 2015. Este trabajo está ... -
El control de calidad según la NIA 220 en la auditoría a los estados financieros, por las sociedades de auditoría, para la emisión de un informe sin salvedades.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo principal Conocer en qué medida el control de calidad según la NIA 220 en la auditoría a los estados financieros contribuye a la emisión de un Informe sin Salvedades, determinando ... -
El control interno como instrumento de control para evitar irregularidades en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Yanahuanca - año 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2022)Acceso abiertoEl estudio tuvo como objetivo determinar cómo influye el control interno como instrumento de control para evitar irregularidades en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Yanahuanca, Pasco – Año 2018. ... -
El control interno de los resultados de gestión en las empresas comercializadoras de combustibles derivados del petroleo en la provincia de Huánuco
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación titulado “EL CONTROL INTERNO DE LOS RESULTADOS DE GESTIÓN EN LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO EN LA PROVINCIA DE HUÁNUCO”, es un aporte en el ámbito ... -
El control interno y el nivel de cumplimiento legal en la ejecución de obras por administración directa en el Gobierno Regional de Huánuco - 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación trata acerca del control interno y el nivel de cumplimiento del proceso de liquidación de proyectos de inversión por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huánuco, 2017. La tesis ... -
Control interno y la gestión administrativa de la Gerencia de Administración de la Municipalidad Distrital de Chaglla, 2019
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2021)Acceso abiertoEl presente trabajo consistió en aplicar un sistema de control interno en la Municipalidad Distrital de Chaglla debido a deficiencias encontradas en la gestión administrativa. La aplicación de un sistema de control interno ... -
Control Interno y los procesos de adquisiciones y contrataciones del estado en el programa Aurora del Ministerio de la Mujer, 2019
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2022)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la relación entre el control interno y los procesos de adquisiciones y contrataciones del Estadio en el Programa AURORA del Ministerio de la Mujer. Con ...