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El control interno y su efecto en la gestión operativa de las MYPES en el distrito de Ate – Lima 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)
Las MYPES en la actualidad como otras empresas medianas y grandes, deben de protegerse de los riesgos como actos de: fraude, corrupción y negligencia por parte de los dueños y/o gerentes, el presente trabajo de investigación ...
La auditoria de desempeño para evaluar las actividades del personal en el periodo 2014 en la Dirección Regional de Salud Loreto
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2016)
La investigación tuvo como propósito describir,especificar,determinar y verificar como el auditor interno como agente del cambio,lograra optimizar la gestión administrativa en la fundamentado en los postulados, criterios ...