Maestría en Contabilidad con mención en Auditoría: Recent submissions
Now showing items 41-47 of 47
-
La implementación de medidas correctivas de los informes de auditoria y la mejora de gestión en las Municipalidades Distritales de la Ciudad de Huánuco - Periodo 2010 - 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2016)Acceso abiertoLa presente investigación tiene como propósito demostrar que no existe interés de los titulares de las entidades públicas con respecto a la implementación de recomendaciones de los informes de auditoría, limitando la mejora ... -
Aplicación de un sistema de control interno y sus resultados en la gestión económica financiera de la empresa Gran Hotel Huánuco
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoLa investigación se realizó en función del crecimiento de las empresas de servicios de hotelería en nuestra región, compañías que vienen intensificando el desarrollo de sus actividades gracias al incrementos importante del ... -
El control interno de los resultados de gestión en las empresas comercializadoras de combustibles derivados del petroleo en la provincia de Huánuco
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación titulado “EL CONTROL INTERNO DE LOS RESULTADOS DE GESTIÓN EN LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO EN LA PROVINCIA DE HUÁNUCO”, es un aporte en el ámbito ... -
Proceso de control interno en el área de producción de la Empresa Maderas Industriales y Laminadas SAC. Distrito de Yarinacocha 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2015)Acceso abiertoObjetivo: Conocer el impacto de un Sistema de control Interno en el área de producción de la Empresa Maderas Industriales y Laminadas SAC. Del Distrito de Yarinacocha 2014 Método: Con la finalidad de profundizar el análisis ... -
Implementación del sistema de control y auditoría interna de la Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Ucayali - 2015
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2015)Acceso abiertoObjetivo: Desarrollar un Sistema de Control Interno que permitirá mejorar la productividad en la Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Ucayali Método: Con la finalidad de profundizar el análisis ... -
La ética profesional y el nivel de credibilidad de los informes de auditoría financiera de la Municipalidad Provincial de Huánuco en los períodos 2013 - 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoLa presente investigación nació por la preocupación sobre el desempeño del auditor, en su actuación profesional. Los principales problemas que demuestran el incumplimiento de las normas de éticas como la irresponsabilidad, ... -
El control interno y los resultados de gestión en las empresas distribuidoras de productos de consumo masivo en la provincia de Huánuco
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoLa investigación denominada “El Control Interno y los Resultados de Gestión en las Empresas Distribuidoras de Productos de Consumo Masivo en la Provincia de Huánuco”; se gestó fundamentalmente porque se identificó un ...