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dc.contributor.advisorRamírez Tabraj, Eudosio
dc.contributor.authorTucto Ortega, Ana Maria
dc.date.accessioned2022-01-12T17:21:43Z
dc.date.available2022-01-12T17:21:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13080/6827
dc.description.abstractEl presente trabajo consistió en aplicar un sistema de control interno en la Municipalidad Distrital de Chaglla debido a deficiencias encontradas en la gestión administrativa. La aplicación de un sistema de control interno es idónea para salvaguardar los activos, comprobar la precisión y fidelidad de los informes contables, garantizar la eficiencia de las operaciones, y estimular el cumplimiento de las políticas establecidas por la entidad. El objetivo general es aplicar un sistema de control interno en la Municipalidad Distrital de Chaglla para mejorar la gestión administrativa de la gerencia de administración; los objetivos específicos consisten en proponer las acciones de mejora o modificación de normas internas, procedimientos y registros en general relacionados al control interno, proponer las actividades de control interno que permitirán las acciones de control de gestión administrativa, evaluar el riesgo de manera oportuna, lo cual permitirá efectuar el plan estratégico y operativo de la Municipalidad. Además, se utilizaron encuestas, entrevistas y se aplicó la estadística para el procesamiento de los datos obtenidos para verificar la relación de dependencia entre las variables a analizar y hacer inferencias sobre las hipótesis planteadas. Luego del estudio, se concluyó que aplicar un sistema de control interno es relevante para mejorar la gestión administrativa, un ambiente de control interno adecuado es ideal para lugar una ejecución óptima de la gestión administrativa, las políticas y procedimientos son importantes para un efectivo control de la gestión administrativa, y la evaluación oportuna de riesgos permitirá evaluar de manera efectiva la gestión administrativa.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional Hermilio Valdizánes_PE
dc.relation.ispartofseriesPCA00050T87;
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es_PE
dc.subjectEntornoes_PE
dc.subjectProcedimientoses_PE
dc.subjectRiesgoes_PE
dc.titleControl interno y la gestión administrativa de la Gerencia de Administración de la Municipalidad Distrital de Chaglla, 2019es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.levelMaestría
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Hermilio Valdizán. Escuela de Postgradoes_PE
thesis.degree.nameMaestro en Contabilidad, mención: Auditoríaes_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad, mención: Auditoríaes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
renati.advisor.dni22483399
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/ 0000-0001-8175-2391es_PE
renati.author.dni43860599
renati.discipline412019es_PE
renati.jurorNacion Moya, Julio Augusto
renati.jurorHuaynate Delgado, Elias Tito
renati.jurorRosales Albornoz, Jorge Edgar
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE


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