dc.contributor.advisor | Canchari de la Cruz, Josue | |
dc.contributor.author | Justo Pacori, Gina Estephanie | |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T14:14:03Z | |
dc.date.available | 2022-07-21T14:14:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13080/7284 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar cómo influye el control interno como
instrumento de control para evitar irregularidades en la gestión administrativa de la
Municipalidad Distrital de Yanahuanca, Pasco – Año 2018. El desarrollo ha permitido
conocer la influencia que tiene la implementación y puesta en práctica del control
interno en las actividades que se desarrollan en las áreas administrativas de
Presupuesto que autoriza la disponibilidad presupuestal para la ejecución de gastos; en
el área de Logística que lleva a cabo el procesa la adquisición de bienes o servicios y
el área de Contabilidad que realiza el control previo para la ejecución de gastos, todo
ello para evitar irregularidades en la gestión administrativa de la Municipalidad
Distrital de Yanahuanca, Pasco.
La investigación se realizó en base al método científico aceptado obteniendo donde se
recolecto los datos de diferentes fuentes, se usó la encuesta, la observación y se
revisaron literaturas. Se analizaron dos variables de causa y efecto a lo largo de la
investigación
Se empleó el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal. Se empleo
como instrumento un cuestionario el cual tuvo la escala de Likert. Se hizo el
procesamiento de la información obtenida haciendo uso de la estadística descriptiva,
y para comprobar las hipótesis se empleó la prueba estadística no paramétrica de la Jicuadrada.
Lo manifestado permitió formular las conclusiones a las que se llegó y estas tienen
como fin ser un apoyo para las municipalidades para que mejores su gestión. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Hermilio Valdizán | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | PCA00054J94; | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | Presupuesto | es_PE |
dc.subject | Contabilidad y Logística | es_PE |
dc.title | El control interno como instrumento de control para evitar irregularidades en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Yanahuanca - año 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad, mención: Auditoría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad, mención: Auditoría | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.dni | 80089687 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-2556-8773 | es_PE |
renati.author.dni | 47094313 | |
renati.discipline | 412019 | es_PE |
renati.juror | Nacion Moya, Julio Augusto | |
renati.juror | Huaynate Delgado, Elias Tito | |
renati.juror | Arevalo Rios, Guillermo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |