Contable y Finanzas: Recent submissions
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Trabas administrativas y su relación con la deficiente captación de recursos financieros en la Municipalidad del Rímac, periodo 2016
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación refleja la preocupante realidad que viva la comunidad del distrito del Rímac en el año 2016, es decir, se desea describir los problemas que tiene este distrito, medir la dimensión de ... -
Control interno y la gestión administrativa de la Gerencia de Administración de la Municipalidad Distrital de Chaglla, 2019
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2021)Acceso abiertoEl presente trabajo consistió en aplicar un sistema de control interno en la Municipalidad Distrital de Chaglla debido a deficiencias encontradas en la gestión administrativa. La aplicación de un sistema de control interno ... -
Factores de informalidad tributaria de las personas que generan renta de cuarta categoría: oficios independientes, en el Distrito de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Región Ucayali, en el año 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoQue, habiendo planteado la estructura de la presente investigación en el proyecto de investigación, en el informe final de esta tesis se expone básicamente de qué forma en el trabajo de campo con la aplicación de los ... -
Relación de la cultura tributaria y la recaudación del impuesto a la renta en un grupo de contribuyentes del Mercado de Abastos de la Ciudad de Tingo María
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2021)Acceso abiertoLa cultura tributaria es un objeto de múltiples estudios en todas partes de América Latina, su importancia radica en que contribuye en la recaudación tributaria. Es decir, el valor de ciudadanía de la población y contribuyentes ... -
Implementación del control interno para optimizar la Gestión Institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco - periodo 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoLa investigación tuvo como objetivo conocer en qué medida la implementación del Control Interno se constituye en una herramienta valiosa de evaluación de actividades, acciones, planes, políticas, normas y registros de ... -
Propuesta de la contabilidad analítica y su influencia en el control de la gestión presupuestaria de la Municipalidad de la Molina el año 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoEl objetivo de la presente tesis es determinar en qué medida la Contabilidad Analística influye en el control de la gestión presupuestaria de la Municipalidad de La Molina el año 2017. En estudios anteriores se cuenta con ... -
Marketing para la toma de decisiones en los hipermercados Tottus
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoEl objetivo de la presente tesis es determinar en qué medida la aplicación de programas de Marketing incide en la toma de decisiones de los hipermercados Tottus. Ya que estudios realizados resaltan que entre los factores ... -
Las causas que motivan la evasión tributaria en el Emporio Comercial de Gamarra La Victoria - Lima el año 2015
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso restringidoEl propósito fundamental de esta investigación fue la de determinar cuáles son las principales causas que motiva la evasión tributaria en el Emporio Comercial de Gamarra la Victoria-Lima el año 2015. Este trabajo está ... -
Cultura tributaria y cumplimiento de las obligaciones tributarias en los comerciantes de abarrotes del distrito de Pueblo Libre - Lima 2019
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso restringidoObjetivo: Determinar la relación entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes de abarrotes de Distrito de Pueblo Libre, Lima – 2019. Metodología: El estudio se desarrolló ... -
La auditoría forense como herramienta de prevención contra la criminalidad organizada en la Región Ucayali, 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso restringidoCuando hablamos de Auditoría Forense, tenemos que hablar de corrupción esto se da en todos los niveles, dentro de los responsables se tiene a directores, ejecutivos, empleados, vendedores, proveedores, contratistas, clientes, ... -
La Auditoría de Gestión como herramienta para evaluar los instrumentos de gestión en las Instituciones Educativas Privadas en Huánuco.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLa presente tesis denominada bajo el título: LA AUDITORÍA DE GESTIÓN COMO HERRAMIENTA PARA EVALUAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN HUÁNUCO, tiene como propósito conocer si, aplicando ... -
Reparos tributarios y su incidencia tributaria, económica, financiera y contable de las empresas del régimen general de la ciudad de Tingo María, 2018.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación titulado “Reparos Tributarios y su Incidencia Tributaria, Económica, Financiera y Contable de las Empresas del Régimen General de la Ciudad de Tingo María, 2018”, está enfocado a ... -
La auditoría de cumplimiento como herramienta eficiente de mejora de gestión en la Municipalidad Distrital de Molino – Pachitea – Huánuco, periodo 2017 – 2018.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoLa realización de la presente tesis, tiene el propósito de analizar los aspectos más importantes de la auditoría de cumplimiento, con una perspectiva de resultados y convertir a la auditoría de cumplimiento en una alternativa, ... -
La implementación del sistema de control interno y su contribución en el proceso de ejecución de los gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Provincia y Departamento de Huánuco – 2017.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLa investigación tuvo como propósito cómo la implementación del sistema de control interno contribuye al cumplimiento de actividades del proceso de ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca-periodo ... -
El soborno de empresarios y la auditoria de cumplimiento en el gobierno local del distrito de José Crespo y Castillo - Provincia de Leoncio Prado.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoEl trabajo de investigación titulado EL SOBORNO DE EMPRESARIOS Y LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 2019 surgió en realidad del ejercicio profesional en que laboramos, ... -
La Informalidad del Mercado de Divisas y el Lavado de Activos en la Ciudad de Huánuco - 2019.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoEl Banco Central de Reservas del Perú en su lucha por controlar la inflación mediante política monetaria restrictiva, incrementando sus tasas de interés para contener las presiones inflacionarias y con su intervención en ... -
El control interno y su efecto en la gestión operativa de las MYPES en el distrito de Ate – Lima 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLas MYPES en la actualidad como otras empresas medianas y grandes, deben de protegerse de los riesgos como actos de: fraude, corrupción y negligencia por parte de los dueños y/o gerentes, el presente trabajo de investigación ... -
La evaluación pericial del desbalance patrimonial y la determinación de lavado de activos de los comerciantes de abarrotes en la ciudad de Aucayacu periodo 2012 – 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoEl tema de la presente investigación, es “La evaluación pericial del desbalance patrimonial y la determinación de lavado de activos de los comerciantes de abarrotes en la ciudad de Aucayacu periodo 2012 – 2017”, el objetivo ... -
El control de calidad según la NIA 220 en la auditoría a los estados financieros, por las sociedades de auditoría, para la emisión de un informe sin salvedades.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo principal Conocer en qué medida el control de calidad según la NIA 220 en la auditoría a los estados financieros contribuye a la emisión de un Informe sin Salvedades, determinando ... -
Fortalecimiento del control interno en el otorgamiento de los créditos a la MYPES, en el Banco Continental - Oficina Huánuco - 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo, determinar en qué medida el fortalecimiento de Control Interno, influye en el otorgamiento de los créditos otorgado a las Mypes, en el Banco Continental Oficina Huánuco, Año ...