Browsing Maestría en Contabilidad con mención en Auditoría by Title
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Efectividad del sistema de control interno en el sistema de contabilidad de la empresa Bonaire S.A.C. - 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2016)Acceso abiertoLa importancia de la presente investigación se focaliza en la necesidad que las compañías de aire acondicionado implementen un sistema de control interno, que se encuentren basados en las orientaciones dada por el informe ... -
Las estrategias fiscales y la reducción de la evasión tributaria en el departamento de Cajamarca al 2015
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso abiertoAl igual que en el resto de departamentos del Perú, en Cajamarca, la Evasión Tributaria se constituye como una de los principales obstáculos para el desarrollo social, económico y de formalización de nuestras ciudades, en ... -
La ética profesional y el nivel de credibilidad de los informes de auditoría financiera de la Municipalidad Provincial de Huánuco en los períodos 2013 - 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoLa presente investigación nació por la preocupación sobre el desempeño del auditor, en su actuación profesional. Los principales problemas que demuestran el incumplimiento de las normas de éticas como la irresponsabilidad, ... -
Evaluación de los componentes del control interno en el área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de San Martín -año 2017
(Universidad Nacional HermilioValdizan, 2019)Acceso abiertoLa investigación tuvo como propósito determinar en qué medida los componentes del sistema de control interno se relacionan con las actividades del área de almacén en la Municipalidad provincial de San martín – Tarapoto. La ... -
La evaluación pericial del desbalance patrimonial y la determinación de lavado de activos de los comerciantes de abarrotes en la ciudad de Aucayacu periodo 2012 – 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoEl tema de la presente investigación, es “La evaluación pericial del desbalance patrimonial y la determinación de lavado de activos de los comerciantes de abarrotes en la ciudad de Aucayacu periodo 2012 – 2017”, el objetivo ... -
Factores que influyen en el endeudamiento por el uso de tarjetas de crédito como medio de consumo en Gamarra, Lima 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso abiertoEl objetivo de la investigación es analizar los Factores que influyen en el endeudamiento por el uso de tarjetas de crédito como medio de consumo en Gamarra, Lima 2017. La población es de 50,000 personas que acuden a diario ... -
Fortalecimiento del control interno en el otorgamiento de los créditos a la MYPES, en el Banco Continental - Oficina Huánuco - 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo, determinar en qué medida el fortalecimiento de Control Interno, influye en el otorgamiento de los créditos otorgado a las Mypes, en el Banco Continental Oficina Huánuco, Año ... -
La gestión de control interno y los bienes muebles patrimoniales en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, periodo 2020
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2022)Acceso abiertoEl siguiente estudio titulado la gestión de control interno y los bienes muebles patrimoniales sobre la municipalidad distrital de Pillco Marca, Huánuco surge como observación y experiencia al haber laborado en varias ... -
La implementación de medidas correctivas de los informes de auditoria y la mejora de gestión en las Municipalidades Distritales de la Ciudad de Huánuco - Periodo 2010 - 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2016)Acceso abiertoLa presente investigación tiene como propósito demostrar que no existe interés de los titulares de las entidades públicas con respecto a la implementación de recomendaciones de los informes de auditoría, limitando la mejora ... -
La implementación de un sistema informático integral y el control interno en las empresas comercializadoras de productos de consumo masivo en la ciudad de Huánuco - periodo 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLa presente tesis de investigación lleva como título LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRAL Y EL CONTROL INTERNO EN LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO y tiene ... -
Implementación del control interno para optimizar la Gestión Institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco - periodo 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoLa investigación tuvo como objetivo conocer en qué medida la implementación del Control Interno se constituye en una herramienta valiosa de evaluación de actividades, acciones, planes, políticas, normas y registros de ... -
La implementación del sistema de control interno y su contribución en el proceso de ejecución de los gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Provincia y Departamento de Huánuco – 2017.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLa investigación tuvo como propósito cómo la implementación del sistema de control interno contribuye al cumplimiento de actividades del proceso de ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca-periodo ... -
Implementación del sistema de control y auditoría interna de la Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Ucayali - 2015
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2015)Acceso abiertoObjetivo: Desarrollar un Sistema de Control Interno que permitirá mejorar la productividad en la Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Ucayali Método: Con la finalidad de profundizar el análisis ... -
Los informes de la oficina del órgano de control institucional derivados de procesos de multas en la Unheval – 2022
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2023)Acceso abiertoLos informes de la Oficina de Control Institucional de la UNHEVAL derivados de procesos de multas que detallan investigaciones y análisis relacionados con sanciones económicas impuestas dentro de la universidad. Estas ... -
Marketing para la toma de decisiones en los hipermercados Tottus
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoEl objetivo de la presente tesis es determinar en qué medida la aplicación de programas de Marketing incide en la toma de decisiones de los hipermercados Tottus. Ya que estudios realizados resaltan que entre los factores ... -
Las normas internacionales de información financiera, y su incidencia en el informe de la auditoria financiera, de las empresas de responsabilidad limitada en la Provincia de Huánuco, 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoEl gobierno peruano mediante la promulgación de Ley 26887 “Ley General de Sociedades” estableció la obligación de elaborar y presentar los estados financieros según las Normas Internacionales de Información Financiera, en ... -
Proceso de control interno en el área de producción de la Empresa Maderas Industriales y Laminadas SAC. Distrito de Yarinacocha 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2015)Acceso abiertoObjetivo: Conocer el impacto de un Sistema de control Interno en el área de producción de la Empresa Maderas Industriales y Laminadas SAC. Del Distrito de Yarinacocha 2014 Método: Con la finalidad de profundizar el análisis ... -
Propuesta de la contabilidad analítica y su influencia en el control de la gestión presupuestaria de la Municipalidad de la Molina el año 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoEl objetivo de la presente tesis es determinar en qué medida la Contabilidad Analística influye en el control de la gestión presupuestaria de la Municipalidad de La Molina el año 2017. En estudios anteriores se cuenta con ... -
Propuesta de un plan estratégico tributario para que las empresas importadoras de la zona de mesa redonda y aledaños puedan cumplir con su responsabilidad tributaria,evitando el accionar coercitivo de la SUNAT
(Universidad Nacional HermilioValdizan, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tiene como objetivo determinar la efectividad del plan estratégico tributario de las empresas importadoras de la zona de Mesa Redonda y aledaños para el cumplimiento de la responsabilidad tributaria ... -
Riesgo de auditoria y su relación con el control contable en la Dirección de Agricultura Huánuco
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso abiertoLa investigación tuvo como propósito conocer el grado de relación que existe entre el riesgo de auditoria y el Control Contable en revelar sus debilidades, riesgos y fraudes en la Dirección Regional de Agricultura Huánuco. ...