Browsing Maestría en Contabilidad con mención en Auditoría by Title
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La implementación de medidas correctivas de los informes de auditoria y la mejora de gestión en las Municipalidades Distritales de la Ciudad de Huánuco - Periodo 2010 - 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2016)Acceso abiertoLa presente investigación tiene como propósito demostrar que no existe interés de los titulares de las entidades públicas con respecto a la implementación de recomendaciones de los informes de auditoría, limitando la mejora ... -
La implementación de un sistema informático integral y el control interno en las empresas comercializadoras de productos de consumo masivo en la ciudad de Huánuco - periodo 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLa presente tesis de investigación lleva como título LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRAL Y EL CONTROL INTERNO EN LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO y tiene ... -
Implementación del control interno para optimizar la Gestión Institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco - periodo 2018
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoLa investigación tuvo como objetivo conocer en qué medida la implementación del Control Interno se constituye en una herramienta valiosa de evaluación de actividades, acciones, planes, políticas, normas y registros de ... -
La implementación del sistema de control interno y su contribución en el proceso de ejecución de los gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Provincia y Departamento de Huánuco – 2017.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019)Acceso abiertoLa investigación tuvo como propósito cómo la implementación del sistema de control interno contribuye al cumplimiento de actividades del proceso de ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca-periodo ... -
Implementación del sistema de control y auditoría interna de la Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Ucayali - 2015
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2015)Acceso abiertoObjetivo: Desarrollar un Sistema de Control Interno que permitirá mejorar la productividad en la Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Ucayali Método: Con la finalidad de profundizar el análisis ... -
Los informes de la oficina del órgano de control institucional derivados de procesos de multas en la Unheval – 2022
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2023)Acceso abiertoLos informes de la Oficina de Control Institucional de la UNHEVAL derivados de procesos de multas que detallan investigaciones y análisis relacionados con sanciones económicas impuestas dentro de la universidad. Estas ... -
Marketing para la toma de decisiones en los hipermercados Tottus
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoEl objetivo de la presente tesis es determinar en qué medida la aplicación de programas de Marketing incide en la toma de decisiones de los hipermercados Tottus. Ya que estudios realizados resaltan que entre los factores ... -
Las normas internacionales de información financiera, y su incidencia en el informe de la auditoria financiera, de las empresas de responsabilidad limitada en la Provincia de Huánuco, 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2017)Acceso abiertoEl gobierno peruano mediante la promulgación de Ley 26887 “Ley General de Sociedades” estableció la obligación de elaborar y presentar los estados financieros según las Normas Internacionales de Información Financiera, en ... -
Proceso de control interno en el área de producción de la Empresa Maderas Industriales y Laminadas SAC. Distrito de Yarinacocha 2014
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2015)Acceso abiertoObjetivo: Conocer el impacto de un Sistema de control Interno en el área de producción de la Empresa Maderas Industriales y Laminadas SAC. Del Distrito de Yarinacocha 2014 Método: Con la finalidad de profundizar el análisis ... -
Propuesta de la contabilidad analítica y su influencia en el control de la gestión presupuestaria de la Municipalidad de la Molina el año 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoEl objetivo de la presente tesis es determinar en qué medida la Contabilidad Analística influye en el control de la gestión presupuestaria de la Municipalidad de La Molina el año 2017. En estudios anteriores se cuenta con ... -
Propuesta de un plan estratégico tributario para que las empresas importadoras de la zona de mesa redonda y aledaños puedan cumplir con su responsabilidad tributaria,evitando el accionar coercitivo de la SUNAT
(Universidad Nacional HermilioValdizan, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tiene como objetivo determinar la efectividad del plan estratégico tributario de las empresas importadoras de la zona de Mesa Redonda y aledaños para el cumplimiento de la responsabilidad tributaria ... -
Riesgo de auditoria y su relación con el control contable en la Dirección de Agricultura Huánuco
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso abiertoLa investigación tuvo como propósito conocer el grado de relación que existe entre el riesgo de auditoria y el Control Contable en revelar sus debilidades, riesgos y fraudes en la Dirección Regional de Agricultura Huánuco. ... -
Sistema de control interno y sus efectos en la gestión administrativa de la Institución Educativa San Vicente de la Barquera Huánuco – año 2017
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2021)Acceso abiertoEl estudio determinó en qué medida el sistema de control interno influye en la Gestión Administrativa de la Institución Educativa san Vicente de la Barquera, como un instrumento excelente en las actividades de las ... -
Situación financiera con inventarios físicos valorizados ejecutados por los gestores responsables de las unidades central y descentralizadas del Ministerio de Salud 2016
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2018)Acceso abiertoEl Ministerio de Salud entidad dependiente del poder ejecutivo, vienen siendo observadas, puntualmente en el rubro de Inmueble, Maquinaria y Equipo más conocido como Activos Fijos hoy denominado “Propiedad, Planta y ... -
El soborno de empresarios y la auditoria de cumplimiento en el gobierno local del distrito de José Crespo y Castillo - Provincia de Leoncio Prado.
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoEl trabajo de investigación titulado EL SOBORNO DE EMPRESARIOS Y LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 2019 surgió en realidad del ejercicio profesional en que laboramos, ... -
Trabas administrativas y su relación con la deficiente captación de recursos financieros en la Municipalidad del Rímac, periodo 2016
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación refleja la preocupante realidad que viva la comunidad del distrito del Rímac en el año 2016, es decir, se desea describir los problemas que tiene este distrito, medir la dimensión de ...